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内部审计,内部审计规定

nihdff 2024-10-01 审计师 12

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于内部审计的问题,于是小编就整理了4个相关介绍内部审计的解答,让我们一起看看吧。

内部审计概念?

内部审计是指由本单位内部专门的审计机构和人员对本单位财务收支和经济活动实施的独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计的对象是本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理。其目的是通过对以上对象的审计,促进单位完善治理、增加价值和实现目标。

内部审计的主要内容有哪些?

内部审计的内容主要包括: 

(一)财政财务收支审计

        同外部审计相比,内部审计实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益审计。

(二)经济责任审计

      经济责任审计是指内审人员依法对经济责任人所承担的经济责任的执行情况进行的审查。

(三)经济效益审计

       财政财务收支审计是内部审计的基础,经济效益审计则是内部审计发展到现阶段的特殊内容。

内部审计是做什么的?

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

  根据《中国内部审计准则-基本准则》,内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 

  国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。审计机关可以***取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量等进行指导和监督。 

内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。

内部审计的职责是什么?

审计部门职能职责

一贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策;参与制定有审计内容的地方性财经法规,并监督执行。

二向区***报告和向区***有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

三依据《中华人民共和国审计法》等规定,直接进行下列审计:

1、区级财政预算执行情况和其他财政收支;2、区级各部门、事业单位及直属单位的财务收支;3、乡、镇人民***预算的执行情况和决算以及其他财政收支;4、区级地方金融机构的资产、负债和损益的状况;5、区级国有及国有资产占控股和主导地位企业的资产、负债、损益和经营等状况;6、区***管理的和受区***委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行***募集的资金及其他有关部门基金、资金的财务收支;7、区级国家重点建设项目概(预)算、决算和区级国家重点大工程资金募集、使用情况;国际组织和外国***在我区的援助、***项目的财务收支;8、国际组织和外国***在我区的援助、***项目的财务收支;9、区委、区***决定或接受区委组织部委托的副科级以上党政领导干部和区属国有重点企业和国有控股企业领导人员任期经济责任审计;10、其他法律法规规定的审计事项。

四向区***区长提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区***委托向人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

五组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

六组织实施对内部审计的指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。

七组织开展审计领域的交流活动。

八完成区委、取***交办的其他审计事项。

到此,以上就是小编对于内部审计的问题就介绍到这了,希望介绍关于内部审计的4点解答对大家有用。

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